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Internal Audit Whole Process Management and Risk Control
内部审计全流程管理与风险控制
ISBN: 978-629-7900-26-1     Date of Publication: 2025

在当今复杂多变且竞争激烈的商业环境中,企业面临着来自内部与外部的诸多风险与挑战。内部审计作为企业治理与风险管理的关键环节,对于保障企业健康、定、可持续发展具有不可替代的重要作用。

内部审计不仅是对企业财务活动和经济业务的合规性审查,更是深入企业运营各环节,挖掘潜在风险、评估内部控制有效性、提供改进建议的重要力量。它犹如企业的“免疫系统”,通过全流程管理与风险控制,帮助企业提前识别并化解风险,提升运营效率和管理水平。随着科技的飞速发展,新技术不断涌现,为内部审计带来了新的机遇与挑战。大数据、人工智能、区块链等前沿技术,正深刻改变着审计的方式与方法,推动内部审计向智能化、高效化迈进。

本书围绕内部审计全流程管理与风险控制展开,系统阐述了内部审计的基础理论、计划准备、实施方法、报告撰写、后续跟踪等各个环节,同时深入探讨了审计风险模型构建、质量保障以及新技术在审计中的应用等内容。旨在为内部审计人员提供参考,助力企业构建科学、有效的内部审计机制,在复杂的市场环境中稳健前行。


Editor-in-Chief

程美娟,女,汉族,1992 年 3 月生,江西上饶人,本科学历,2013年毕业于九江学院,现就职于浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)。工作期间多次年度考核优秀。2018 年获得中级会计师职 称,2021 年取得中国注册会计师执业资格。在审计领域积累了丰富的实践经验,专注于大型企业审计业务,多次参与大型国有企业及上市公司的年度财务报表审计和专项审计工作,具备扎实的专业功底和丰富的执业经验。


黄丽珠,女,汉族,1989 年 7 月生,江苏淮安人,研究生学历,2015 年毕业于南京财经大学,现就职于淮安市城市水利工程管理中心,从事总账会计工作,研究方向为财务信息化应用、财务管理和绩效评价方面。